关于转发《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计问题解答>的通知》的通知
【发布时间:2015-02-26 16:49:51.0】【浏览次数:4463】
【 津注协 【2015】17号】
各会计师事务所:
现将《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计问题解答>的通知》(会协[2015]7号)转发给你们,请各所组织相关人员认真学习,以助于指导注册会计师解决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,更好的防范审计风险.
使用中发现有何问题,请及时反馈我会。
邮箱:zxjgb@tjicpa.org.cn
附件:《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计问题解答>的通知》
二〇一五年二月二十六日